Adófórum

Adózási és számviteli információk

Számlázás 3. országbeli magánszemély felé

Nemzetközi adózás

Számlázás 3. országbeli magánszemély felé

HozzászólásSzerző: nibiru61 » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am

Sziasztok!
Nagyon szépen kérem, ha bárki van itt, aki választ tudna adni a kérdésemre akkor segítsen!
Egy alanyi mentes, KATA-s Bt egy USA beli aukciós oldalon szeretné termékeit( táskáit) értékesíteni, elgondolása szerint csak magánszemélyek részére.
A számláit alanyi mentesen, vagy áfásan kell-e kiállítania ? Készpénzfizetési számlát, vagy nyugtát állíthat-e ki, vagy csak Számlát? Áfa szempontjából milyen teendői vannak?

Köszi a választ!
nibiru61
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:27 am

Számlázás 3. országbeli magánszemély felé

HozzászólásSzerző: charlotte0831 » hétf. ápr. 22, 2013 8:58 pm

A termékeket kiviteli vámkezelés alá esnek,mivel célország EU-n kívül esik,ehhez előzetesen VPID számot kell igényelni nav-tól.

A Magyar Posta vámügynöki szolgáltatás keretében (díjszabása szerinti) vállalja a kiviteli vámkezelést megbízásotok alapján.
Vámteher kiviteli vámkezelés során nincs.
A kiviteli vámkezelés igazolására, a hatályos jogszabályok alapján a postai feladóvevény szolgál.

Kivitel igazolására az Kiviteli Kísérő Okmány szolgál, amely a kiviteli vámkezelés során kerül kiállításra.
Pro forma számlát kell mellékelni a postai feladáshoz,tájékozódni tudsz

http://www.posta.hu/csomag/csomag_kulfoldre/postai_vamugynoki_szolgaltatas

A számla,nyugta kibocsátás szabályaival kapcsolatban a nav 18.sz.információs füzetét olvasd át.
charlotte0831
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:29 am

Számlázás 3. országbeli magánszemély felé

HozzászólásSzerző: nibiru61 » kedd ápr. 23, 2013 9:11 am

Köszönöm szépen az eddigi segítségedet,!! és elolvastam az általad ajánlott füzetet is.

A számlakibocsájtás módja, tartalma ez alapján megoldódott, de a felszámított áfa kérdése még nem.

Ha nem magánszemélyek lennének a vevők, akkor biztos, hogy 0%-os export lenne, és az ottani Cég fizetné meg az áfát.

De az igazi lényeg kérdés, amire még sehol sem találtam a választ az konkrétan az , hogy egy alanyi mentes Cég áfásan, vagy áfa mentesen kell-e hogy számlázzon 3. országbeli magánszemélyek felé?( ők is végfogyasztók).
Emiatt kell-e áfa bevallást adni, ha igen, akkor milyen időközönként, és melyik sorba kell beírni az adatokat, és ez jár-e valamiféle felé adatváltozási-vagy bejelentési kötelezettséggel?

Köszi bárkinek, aki válaszolni tud :)



nibiru61
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:27 am

Számlázás 3. országbeli magánszemély felé

HozzászólásSzerző: charlotte0831 » kedd ápr. 23, 2013 4:38 pm

Áfa területi hatályán kívüli értékesítés,nem számolsz rá áfát,amikor majd megérkezik,az ottani vámhatóság is ellenőrzi a küldeményt,és a vevő majd úgy tudja átvenni az árut,hogy az adott állam területén érvényes költségeket,vámot,adót amely őt terheli rendezte.

Áfa tv.98.§(1)
Mentes az adó alól a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése a Közösség területén kívülre,feltéve,hogy a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását
a)az értékesítő maga vagy - javára - más végzi.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy
a) a termék Közösség területéről való elhagyásának tényét,amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie,a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, valamint
b) az a) pontban említett határidőn belül az értékesített terméket rendeltetésszerűen ne használják, egyéb módon ne hasznosítsák, ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást

Alanyi mentesként,adómentesség időszakában e minőségben adófizetésre nem vagy kötelezett,előzetesen felszámított adó levonására nem vagy jogosult,olyan szla kibocsátásáról gondoskodhatsz,amelyben áthárított adó illetőleg áfa tv 83.§-ban meghatározott százalékérték nem szerepel.
Az alanyi mentesség felső értékhatára 6 m Ft. Devizában befolyt bevételt az MNB bevétel megszerzésének időpontjában( pénz átvétel,számlán jóváírás napján) irányadó hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítani.
charlotte0831
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:29 am

Számlázás 3. országbeli magánszemély felé

HozzászólásSzerző: nibiru61 » kedd ápr. 23, 2013 8:04 pm

Hálás köszönetem!!! :) :) :)
nibiru61
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:27 am


Vissza: Nemzetközi adózás

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég