Sziasztok,
a segítségeteket kérem: EU-s partnerünk küldött 2010 szept.-i keltezéssel egy számlát, amely 2008 évi (számlán fel is van tüntetve) teljesítésű szolgáltatásra vonatkozik, és elég nagy összegről van szó. A tavalyi évet is már lezártuk. Számviteli szempontból hibának nem minősül (Szvt 3§3) ugyan, de kell-e a társasági és különadót önellenőriznünk a vonatkozási időszak miatt? És a megbízható és valós összekép miatt?
köszönöm !