Segítségeteket kérném. Egy Kft-ként működünk és egy másik Kft-től bérbe veszünk egy irodát havi X ezer Ft-ért. A szerződésünkben úgy áll, hogy a bérleti díj nem tartalmazza a közös ktget valamint a fűtés, világítás, vízdíj ktgeit, mely ktgeket a Bérbeadó a szolgáltatótól kapott közüzemi számla alapján havonta egy összesítő számlával Bérlőre továbbterhel." Minden alkalommal megkapjuk a Bérbeadótól az általa kiállított számlát, mely tartalmazza hogy "közüzemi díj továbbszámlázása" és részletezi pontosan ugyan azokat a sorokat, mint amit neki küld a szolgáltató. (Pl:energiaadó, imp.korr. tényező stb.) A végén összesítve van rajta a 25%-os rész és a AHK rész. Ez így helyes-e hogy ugyan úgy van részletezve, ahogyan ő megkapja? Továbbá könyvelés szempontjából jó e úgy ha a
25% részt T5113 közüzemi díjak K4541 és T466-K4541
AHK részt T5113 közüzemi díjak K4541
Erősítsetek meg, hogy akkor a továbbszámlázott közüzemi díjak ÁFA-ját levonhatom.
Köszönettel: GY