Sziasztok!
Van egy cég ahol tudományos rendezvényt szerveznek itthon, de csak külföldiek részére. A számlát devizában áfa nélkül állították ki magánszemélyek, illetve cégek részére.
A kérdésem az, hogy ezt hogyan fogom az ÁFA bevallásban bevallani, mivel, nem csak közössében belüli, hanem egyéb országokat is érint a számlázás. Ugyanakkor a teljesítési hely itt van Budapesten...
Válaszotokat előre is köszönöm
Marcsi