Sziasztok!
Szeretnék segítséget kérni, mert én teljesen tanácstalan vagyok. Szóval mi a teendő akkor, ha egy egyéni vállalkozó átlép a személyi jövedelmadó hatálya alól az eva hatálya alá, és a legelső számláját még decemberi teljesítéssel állította ki. Előtte alanyi mentes volt, tehát ebben a jogviszonyában áfát nem számíthatott volna fel, de áfásan állította ki a számlát, mint evás. Ezt a bevételt, mivel decemberi, még az szja szerinti adózás szerint kelett volna figyelembe venni. Ráadásul ezzel a bevételével elérte volna az áfahatárt - akkor mondjuk jó az áfás számla - de utólag be tudom jelenteni az áfa hatálya alá? Érdeklődtem az APEH ügyfélszolgálatán, de az ügyintéző azt mondta, hogy csak az szja bevallást kell önrevíziózni - akkor gondolom a bruttó bevételt kell figyelembe venni, de szerintem ez így nem lesz jó. Tudja valaki a megoldást? Előre is köszönöm!