Kedves Fórumozók! Arra a kérdésre keresem a választ, hogy 2012-ben miként kell kezelni a reprezentációs kiadásokat? Ha jól tudom, akkor "egyes meghatározott juttatásnak" minősül, és így az áfás érték 19%-kal növelt értéke után kell 16% szja-t, és 27% ehot fizetni, mégpedig a régi 103-as és 152-es adónemre.
Most a reprezentáció alatt azt az üdítőt és kávét, kekszet értem, amivel többnyire az üzleti partnereket kínáljuk meg, de természetesen nem csak ők fogyasztanak. Az ilyen készlet minden dolgozó által elérhető. Azon kívül. hogy természetesen gyüjtöm az ilyen beszerzéseket, kell-e más nyilvántartást is vezetni erről?
Van-e más repi kiadás, amire oda kellene figyelnünk?
Köszönöm: Szabi