Sziasztok!
A következő kérdésre szeretnék választ kapni.
Egyéni vállalkozó esetében,ha az év végi bevallásban befizetendő SZJA-ja van, és azt a bevallás elküldésével egyidejűleg (Febr.25-én) befizet, akkor a pénztárkönyvben a "ktg-ként el nem számolható kiadások" oszlopába írom. De be kell írni a "jöv. nem számító bevételek" oszlopba is?
A válaszokat nagyon szépen köszönöm!