Szervusztok!
Három rövid kérdéssel fordulnék a T. Fórumozókhoz.
1.) Hotelt üzemeltető Bt. a fordított adózás szerint köteles-e számlázni az ingatlant tulajdonló Kft. részére. (Az üzemeltetés a recepciós szolgáltatást, étterem üzemeltetést (kizárólag reggeli biztosítása a szállóvendégek részére) és szobatakarítást lát el.) A vendégek részére a tulajdonos Kft. mint szállító számláz, az üzemeltetésért (TEÁOR 70.32.03) a Bt. pedig a Kft. részére számláz. (Azaz a szolgáltatás csak részben tartalmazza a fordított adózás kritériumának megfelelő szolgáltatást (pl. takarítás)).
2.) A hotel valamennyi szobában üzemelő -bevallandó- TV után köteles üzembentartási díjat fizetni, vagy lehetőség van arra, hogy csak a bizonyítottan kiadott szobák TV-i után fizessen, vagy esetleg központosított adókiosztással valahogy mérsékelhető-e a teher?
3.) Fordított adózás esetén mi lenne a számlán az ÁFA nélküliség miatt feltüntetendő szöveg?
Előre is köszönöm a válaszaitokat.