Kedves Fórumozók,
Az alábbi kérdésben eltérő véleményt kaptam a NAV-tól. Kiváncsi lennék a Ti véleményetekre:
Magyarországon gk javítással foglalkozik egy cég, aki már több eu-s cégnek javított, restaurált autókat. Számla mellékleteként szereplő összesítőn az anyagktg (termékértékesítés) mutat nagyobb arányt. A magyar cég az alkatrészeket itthonról szerzi be (így elég magas már a visszaigényelhető áfája).
A kérdésem, hogy melyik szövegezést kell a számlán szerepeltetni:
1. adómentes közösségen belüli termékértékesítés, az adót a vevő fizeti.
2. áfa tv ter. hatályán kívüli szolg. nyújtás. Fordított adózás 169.n. pontja alapján.
Nagyon várom a válaszokat.
Köszönöm.