Sziasztok!
Cégünk vámügynökség, az ügyfelekkel sok esetben egy ún. vámkártya számlán számoljuk el a vámot, áftát stb-t. Ez a számla a mi nevünkön van és csak az ügyfelek pénze forog rajta. Minden év végén kiszámlázzuk nekik az általunk meghatározott vámkártya használati díjat. (nem a bankköltséget számlázzuk tovább!) Mindig ÁFÁ-san állítottuk ki a számlát, de most az egyik ügyfelünk visszaküldte, mondván, hogy ez áfa mentes tétel. Én úgy gondolom, hogy mivel mi nem pézügyi szolgáltatók vagyunk és nem is továbbszámlázásról van szó, így az ÁFÁt tartalmaznia kell.
Kérem segítségeteket, hogy az én értelmezésem rossz vagy az ügyfélé?
köszönöm: Melinda