Sziasztok!
Egyik ügyfelünk rém kellemetlen helyzetbe hozott. Tavaly ősszel csinált egy új Kft-t, de sokáig nem működött igazán, csak a marketing-stratégiáját, hálózatépítés módszerét dolgozta ki. Ebből lett úgy 1,5 MFt visszaigényelhető áfá-ja, amit a mostani negyedéves bevallásban visszaigényeltünk.
Idén áprilisban elkezdett ténylegesen tevékenykedni, voltak EU-s beszerzései (amit bankszámláról fizetett ki), és EU-s értékesítése is. Minden be lett vallva, és aztán jött a hidegzuhany... az APEH küldött egy hibaüzenetet, miszerint nem dolgozható fel a bevallása, mert nincs közösségi adószáma!
Bevallom őszintén, meg sem fordult a fejünkben, hogy nem kért közösségi adószámot, hiszen már a régi cégében is évek óta EU-s kereskedelmet folytatott, ráadásul cégalapításnál az ügyvédek szinte automatikusan megkérik az adószámot.
Mit tegyünk? Arra gondoltam, hogy a szállítótól áfá-s számlát kérünk, a vevőnek pedig áfá-s számlát adunk. Jó lesz így? (Tudom, attól még büntethetik az EU-s adószám hiánya miatt...)
Andi
