Sziasztok!
Tudna valaki segíteni, abban, hogy jól csináltam-e az ÁFA bevallást. Programozunk egy Német cégnek, a számlát Euroban állítjuk ki. Lekönyveljük Ft-ban a számla kiállítási dátumának MNB árfolyamon átszámított értéken (erről kellett volna bejelntést tenni az APEH felé). Az ÁFA bevallásban a 2. sorban szerepeltettem a "b" oszlopban. Ugye ez nem fordított adós?
Válaszokat előre is köszönöm: Réka
BOCS, de mégis jó volt amit előbb küldtem, ez ugyanaz mint a "szolgáltatás Németországba", de nem tudtam kitörölni.