Sziasztok!
Amikor egy evást kirúg az Apeh az eva alól ( bevételi nyilvántartást vezető ) mit kell nyitóban felkönyvelni?
Előre is köszi!
Ildikó
Sziasztok!
Amikor egy evást kirúg az Apeh az eva alól ( bevételi nyilvántartást vezető ) mit kell nyitóban felkönyvelni?
Előre is köszi!
Ildikó
Szia!
Tételesen számba kell venni, vannak-e tárgyi eszközei, készlete, a pénzeszközöket (pénztár, bank), saját tőke, kötelezettségek az apeh, egyebek felé, tehát végül is az összes eszköz-forrás számlát át kell nézni, van-e rajtuk valami (természetesen csak az analitika áll rendelkezésedre, meg amit megszámolsz). Ezeket kell megnyitni a 491-el szemben, ha mindent rendesen számba vettetek, akkor egyeznie kell a mérleg főöszegnek. Ezt azért tudom, hogy így kell csinálni, mert tavaly tulajváltás miatt átment a bevételis evás a tao alá, és a könyvvizsgálóval együtt hoztuk össze a nyitómérleget, a nyitómérleg és az analitikák alapján lettek a főkönyvi számlák megnyitva. Tehát mindenképp kell egy nyitómérleg is, és azt könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni.
Üdv. Kata
Szia Kovalkata!
Először is köszi a gyors választ. Másodszor ha jól értem akkor, ha a társaság 2002 év végén alakult át Evássá akkor előveszem a 2002-es 0271-es bevallását és nyitom az eszközeit és forrásait módosítva az azóta eltelt időszak dolgaival. Pl Értékcsökkenés, ha veszteség volt akkor az evás időszakra elszámolt évenkénti 20%-al, az azóta az adókat módosítandó tételekkel!
Abban az esetben, hogy ha volt egy gépjármű a tárgyi eszközei között és azt evásként értékesítette akkor azt természetesen kivezetem az 1-esei közül!? De ebben az esetben csak fél lábasan tudom kivezetni? Tehát ezt úgy értem, hogy pl a 142-ből és a 1492-ből?
Ne haragudj, hogy értetlenkedek de nem csináltam még ilyet!
Köszi Ildikó
Szia Ildikó!
Jól értelmezted, így kell csinálni (évenkénti 20% écs elszámolva), illetve ha az evás időszak alatt pl készlet változás volt, akkor azt egy leltárral a tényleges állománnyal kell felvenni. Az említett tárgyi eszözt szerintem fel sem kell venned semmiféle nyilvántartásba (főkönyvi számlára), mivel az most már nincs meg. Csak a meglévő dolgokkal kell foglalkozni és azokat nyitni. Tehát az, hogy a 2002-es zárómérleg mit mutatott, az lehet, hogy merőben más, mint a mostani nyitód lesz.
Üdv. Kata
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 13 vendég