Szia! Ezzel a kérdéssel most foglalkoztunk, olvasd el a "bizomáyba átvett ruhák könyvelése" 07.30-i nyitott topikot, szerintem választ ad a kérdésedre. Ha még ezután is van kérdésed kérdezz szívesen válaszolunk. (Ha különbözet szerinti adózást választottál az árrés tartalmazza az Áfá-t. A 4.000,- Ft megoszlása: 3.200,- Áfa alap, 800,- Ft a fizetendő Áfa).
üdv:tepimail
El olvastam, értem nekünk ez egy meglévő bt.-é, áfa körös (más a fő tevékenységi köre) a használtruha tevékenységet 1 hónapja vette fel, most meg bizományosként is akkar értékesíteni. Mivel csak év végén tudom a különbözet szerinti adózást választani, ezért már ebben az évben ha magánszemély bíz meg engem hogy adjam el a babakocsit akkor ott már buktam az áfát, mert ő megbíz adjam el 20.000 ft-ért én eladom 24.000 Ft-ért igaz költségem van 20.000 Ft de a 24.000 Ft után nekem meg kell fizetnem az áfát. Majd jövőre már csak 4.000 Ft után kell megfizetnem az áfát. Jól értem?
Illetve a bizományos értékesítéshez jó a 4779 használtruha értékesítési teaor?
Szia!
Szerintem nem csak év végén lehet választani a különbözet szerinti adózást, hanem a értékesítés megkezdését megelőző nappal is. A lényeg az, hogy a bejelentés napjától alkalmazhatod a különbözet szerinti adózást, úgyhogy nagyon gyorsan be kellene jelenteni.
Addig sajna bukja az ÁFÁ-t a Bt. Utána viszont csak az árrés után adózik, de nem a 4.000,-Ft-ra számolja rá az ÁFÁ-t, mert a 4.000,-Ft már a bruttó összeg lesz, ami tartalmazza a 25%-ot, tehát az ÁFA alap: 3.200,-Ft, a fizetendő ÁFA 800,-Ft. (Most látom, hogy ezt már tepimail is írta, szóval megerősítem :))
A pénztárgépbe pedig nem a 25%-os kulcshoz ütöd, hanem az egyéb menteshez. (A számlán, nyugtán nem szabad áthárított adót feltüntetni).
Üdv. Andi
Azért írok, hogy megerősítsem Andi válaszát. Én is így gondolom, szerintem is jót írt.
Köszi tepimail
Szia,
09T201-n jelölöd az összes áfára vonatkozó eddigi jelölést, és mellette jelölöd, hogy a viszonteladói tevékenységre különbözeti áfát választod, és jelölni kell, hogy erről milyen nyilvántartást vezetsz. Az áfa tv 216. par tartalmazza, hogy milyen esetekebn kell alkalmazni, alanyi mentes, nem adóalany, másik viszonteledó (ebben az esetben a számlán szerepelni kell, hogy az eladó az áfa tv XVI. fejezetét alakalmazza.)
üdv palmika
Szia
A tevékenységet, már bejelentetted az APEH felé, gondolom a bolt működési engedélyében is szerepel a használt cikk kereskedelem. Az APEH felé, csak az áfa választásodat kell most jelenteni.
A törvény XVI/2 fejezete a használt ingóság, gyűjtemény, régiség kereskedést speciális áfa szabályok alá sorolja. Alap esetben a használtdolgokat különbezeti áfával kell adózni, és egyedi nyílvántartást vezetni, ha a szállító nem adóalany, viszonteladó, vagy mentes az adóalól (217 par). Ebben az esetben a 201T-n nincs jelenteni való. Ha globális nyílvántartást akasz használni (szerintem kisértékű árunál ajánlott), akkor ezt is jelented a 201T-n.
Ha az általános szabályok szerint akarsz adózni (akkor a 4. pontot jelölöd) a beszerzések után nincs áfa levonás, de eladás után a teljes eladási ár fizetendő áfás (magyarul a 25% gyűjtőbe ütöd). Ezt kell alkalamznod a bejelentés évében és az azt követő 2 évben (225.par 1.c) Oda kell figyelni, mert autómatikusan a határidő lejártával ez nem hosszabbodik (225.par2.b) , újra jelenteni kell.
Olvasd el a 213-227. paragrafust.
Ha még kérdésed van, írj.
Üdv: palmika
Szia Palmika!
Ezt most nem igazán értem, nekünk a fő tevékenységünk tetőszerkezet építés, most a feleség nyitott egy turkálót, ahol majd bizományos értékesítést is ki akar építeni. Elég sok magánszemély kereste már fel hogy bizományba beadná rugdalózóját, babakocsiját stb., tudom a magánszemély csak egyszeri alkalommal adhat el valamit különben adószámot kell kiváltania, ezért gondolkozunk a különbözet szerinti adózáson. Viszont az áru jelentős része számlás, szeretnénk az áfát is levonni ezen beszerzések után. Akkor ha én a 3-mas pontot jelölöm be akkor az jó, ugye? Pénztárgépbe meg a számlás vásárlás utáni értékesítést a 25%-ba ütöm, az adásvételivel-bizományosi szerződésel vett árut meg a 0%-ba ütöm? 201T-be meg ha nem írok teaor számot hibás a nyomtatvány én is csak az áfára vonatkozó adatokat jelöltem be, de úgy nem jó.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 26 vendég