Oldal: 1 / 2

Őstermelőtől kapott számla 08-ason

HozzászólásElküldve: csüt. jan. 01, 1970 1:00 am
Szerző: weigertm

Kedves sorstársak,

a kérdésem arra vonatkozik, hogy ha egy kft mezőgazdasági őstermelőtől számlán vásárol árut, akkor erről az őstermelőről is kell leadni 08-as bevallást???

Várom mielőbbi megnyugtató válaszát a témában jártas személynek!

Előre is köszönöm.


Őstermelőtől kapott számla 08-ason

HozzászólásElküldve: csüt. júl. 31, 2008 2:02 pm
Szerző: fenyvesjanosne

 

  ha az őstermelő ad számlát, azt nem kell jelenteni. Ha csak komp. feláras, akkor a kft állít ki felvásárlási jegyet, és azt kell jelenteni a 08-on . Mari


Őstermelőtől kapott számla 08-ason

HozzászólásElküldve: csüt. júl. 31, 2008 4:10 pm
Szerző: valterjozsefne

 Szia! Amennyiben az őstermelő számlát ad az értékesítésről, azt nem kell jelenteni a 0808-as bevalláson. Azt viszont tudni kellene, hogy miért számlát bocsát ki, ha az áfa általános szabálya szerint adózik, akkor minden rendben, ha alanyi mentesként értékesít szintén rendben, ha a kompenzációs felár alkalmazását választotta, akkor a felvásárlónak kell kiállítani a Felvásárlási jegyet, ekkor viszont vallania is kell.  Mária


Őstermelőtől kapott számla 08-ason

HozzászólásElküldve: pén. aug. 01, 2008 2:02 pm
Szerző: Napraforgó

Sziasztok Mária és Mari!

Csak "belekotyogok", hiszen a bevallásoknál nekem is ez lenne  a kedvező, de a korábbi években, amikor (nem is tudom talán a 47-esen jelentettük év végén egyösszegben az őstermelőkre), akkor az Apeh azt mondta, hogy nem a "felvásárlási jegyet" kell jelenteni, hanem az "őstermelői bevételeket".

Én azóta a számlásokat is jelentem, bár ha elkondolkodom a bevallási nyomtatványon, akkor talán mégsem kelle. Mostmár egyikben sem vagyok biztos... Üdv:Napraforgó


Őstermelőtől kapott számla 08-ason

HozzászólásElküldve: pén. aug. 01, 2008 4:09 pm
Szerző: valterjozsefne
Szia Erzsike! Jó, hogy " belekotyogtál" , mert sikerült nekem is elbizonytalanodni. Nem volt szándékom sem a kérdezőt, sem másokat félrevezetni, de jó hogy felmerült a kérdés, bízom benne, hogy mások is bekapcsolódnak és kiderül mi a helyes megoldás. Mária

Őstermelőtől kapott számla 08-ason

HozzászólásElküldve: szomb. aug. 02, 2008 6:58 am
Szerző: kohnmari

Sziasztok!

Volt már erről többször szó a fórumon. Ani 2007. január 31-én feltett egy kérdést "Adószámos őstermelő" címmel. Már akkor az volt az APEH véleménye, hogy a mg-i őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyeknek e tevékenységére tekintettel kifizetett összegeket kell szerepeltetni a 08-ason, s nemcsak a felvásárlási jegyes kifizetéseket, sőt az ÁFÁS őstermelőnek kifizetett összegeket áfával együtt.

Üdv. Mari 


Őstermelőtől kapott számla 08-ason

HozzászólásElküldve: szomb. aug. 02, 2008 7:14 am
Szerző: valterjozsefne

.


Őstermelőtől kapott számla 08-ason

HozzászólásElküldve: szomb. aug. 02, 2008 7:45 am
Szerző: garbo50

Sziasztok!

Újra veletek, már hiányoztatok.

Megerősítve Mari válaszát, jelenteni kell a 0808-ason. Ezt erősíti az a tény is, ha a kiállított számlán nem szerepel ev szám azoknál is vonni kell szja-t és így jelentési kötelezettség is van, a levonás elmaradását az őstermelőnél, a megfelelő kóddal (2) jelölni kell.

Üdv.: Jutka


Őstermelőtől kapott számla 08-ason

HozzászólásElküldve: szomb. aug. 02, 2008 7:54 am
Szerző: valterjozsefne
Szia Mari! Köszönöm a hozzászólásodat. Most olvastam el a 2007.01.31-i kérdésre a válaszokat, logikát most sem látok , de úgy kell csinálni, ahogy az APEH elvárja. Jó, hogy felvetődött ez a téma ismét. Mária

Őstermelőtől kapott számla 08-ason

HozzászólásElküldve: szomb. aug. 02, 2008 8:18 am
Szerző: valterjozsefne
Szia Jutka! Örülök, hogy ismét itt vagy, Te is hiányoztál, bizonyára sokat pihentél és most újult erővel vehetsz részt a Fórum munkájában. A kérdéssel kapcsolatban,elfogadom, hogy jelenteni kell számlás tételeket is, próbálom azzal magyarázni magamnak, hogy az őstermeő, mint magánszemély álla a kifizetővel szemben, de az őstermelő nem fizet minden esetben Szja előleget, pl. a tételes ktg elszámolást alkalmazó aki nem lépi túl a 4 milló Ft. bevételt. Ezért tartom logikátlannak, de hát azt nem is kell mindig keresni. Az viszont igaz, hogy a kitöltési útmutató bevételt ír és   Szja-t  levonás esetén kell beállítani.   Mária