7-es adószámu, önálló tev-et végző magánszemély
T. Kollégát! Nagy segitséget szeretnék kérni. Ügyfelem müvészeti tevékenységgel foglalkozik, kerámia tárgyakat ad el, amit ő készit el. Galérián keresztül értékesithet. jan. és szept között minden hónap veszteséges volt, volt olyan hónap, amikor 1 ft bev-e sem volt, csak kiadása.
Külön megállapodás alapján fizeti az ebá-t /9 %/ vamint nyba-t.
okt. hónapban galérián keresztül értékesitett 420.000 ft-ért 3 nap alatt, Ktg-e viszont csak ebben a hónapban 80.000 ft volt, tehát az eredménye: 350.000 ft. Most ezzel az összeggel mit kell csinálni.
APEH-t többször hivtam, mindig mást mondtak, volt, hogy pont az elözőnek az ellentétjét.
Legutolsó alkalommal azt mondta T.APEH, hogy n. évet zárjam majd le, és akkor ha nyereséges, fizessen 18 % szj-t, és mást nem.
De én ebben nem vagyok biztos, hogy jó:
Ha az okt.ben volt 350.000 eredménye, akkor az után kéne fizetni járulékot is, de mennyit?
nyba 29 %, eba 15%, /eho tételes vagy 11% ??/ szja 18 %, és ki kellene jelenti a külön megállapodásból okt. hónapra? aztán meg vissza, mert esetleg nem lesz bevétel? vagy hogy kell csinálni?
Közösségi adószáma nincs, nem áfás, elszámolható-e, ha Bécsben vásárol festéket?
Aki tud segitsen, kérem szépen és további szép napot kivánok
Márta84