Szerző: timilax » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am
Magánszemély ingatlant bérbe ad egy kft.-nek. Éves szinten a bérleti díj meghaladja az egymilliót. A kft. a 25%-os SZJA-t levonja a bérleti díjból, bevallja, befizeti. Mi a helyzet a 14%-os EHO-val? Azt is le kell vonnia a kft.-nek? Amennyiben igen, ezt milyen bevallás, melyik sorában kell feltűntetni?