Kedves Kollégák!
Cégünk profilja konferenciaszervezés termékforgalmazók részére. Egy adózási kérdésben kérem a tanácsukat. 2200 fős nemzetközi konferenciát szerveztünk 2010-ben. A számlán "Máshova nem sorolt egyéb oktatás" lett feltüntetve ( 25% áfa tartalommal ). A konferencia része volt egy gála-vacsora, melynek keretében étel-ital lett felszolgálva a résztvevőknek. A jegyár ezt természetesen fedezte, de a számlában nem lett külön feltüntetve az étkezés, csak az oktatás. A vendéglátást catering cégől vette a cég igénybe, a számlán vendéglátás/catering is szerepel, ezért bruttó összegben lett költségre téve.
Ez társasági adóalap növelő tétel? Van egyéb adóvonzata? Hogyan lehet a fennt említett helyzetet adózás szempontjából optimalizálni?
Előre is köszönöm a segítséget!