Sziasztok!
A segítségeteket szeretném kérni.
Magyarországon egy kft. ( Eladó Kft.) 30%- os részesedéssel rendelkezik egy szintén magyar, magyarországi ingatlanokkal rendelkező kft-ben. Ezt a 30%-nyi üzletrészét eladja egy külföldi társaságnak ( Vevő Kft.) úgy, hogy az üzletrész értékesítésével 25.000.000Ft árfolyamnyereséget realizál.
Azt szeretném kérdezni, hogy ebben az esetben az Eladó Kft-nek milyen belföldi adókötelezettsége keletkezik?
Köszönöm szépen!