Sziasztok!
A véleményeteket szeretném kérni. Hetes adószámú magánszemély aki az adószámát novemberben váltotta ki. Addig is volt neki önálló tevékenységből bevétele, amit 10 %-os költséghányaddal számoltak el neki. A novemberi és decemberi kifizetéseinél 35 %-ot nyilatkozott. Vagyis a tételes elszámolást választotta. Szerinte " hülyeség" ahogy ő mondta, hogy erre a két hónapra nem számolhat el tételes költséget. Hiszen ő az évvégén váltotta ki az adószámát és év elején még nem tudta, hogy igy alakul.
Értelmezésem szerint vagy a vélelmezett költséghányad vagy a tételes költséggel számolhat. Vegyesen nem lehet, hogy év elejei vélelmezett ks. hányad arra a két hónapra meg tételes!
Mi a véleményetek ?