Adófórum

Adózási és számviteli információk

devizás tételek

Számvitel

devizás tételek

HozzászólásSzerző: neblagnes » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am

Sziasztok!

Devizás tételekkel kapcsolatban kérdeznék néhány dolgot:

- hosszú lejáratú devizahitelnél a következő évi törlesztőrészlet átsorolását a rövid lejáratúak közé melyik árfolyamon tesszük

- import beszerzésnél, ha ugyanabban az elszámolási időszakban levonható is és felszámítandó is az áfa, hogyan kontírozzátok, közvetlen egymással szemben, vagy valamilyen technikai számla közbeiktatásával?

- adott egy készpénzes devizaszámla, kiegyenlíthatő-e úgy, hogy egy része devizában, másik része pedig Ft-ban (ugyanis a valutapénztárban nincs elegendő valuta a kiegyenlítésre). A Ft-os részére vonatkozóan milyen árfolyamot használunk a könyvelésben, amiben a felek megegyeztek? Milyen bizonylatok szükségesek?

Előre is köszönöm a válaszokat.

Ági

neblagnes
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:14 am

devizás tételek

HozzászólásSzerző: inkonzisztens » szomb. feb. 13, 2010 2:25 pm

Szia!

a válaszok

1. ezt a műveletet ugye csak év végén kell megtenni.

ha átértékelted, akkor az átértékelési (év végi árfolyamon), ha meg nem, akkor a kölcsön bekerülési árfolyamán

2. programfüggő, melyik program hogy oldja meg. mi pl nem is kontírozzuk, csak ráírjuk, hogy EUB, és a rögzítő tudja, hogy rögzítéskor ezt a kódot/kulcsot kell megadnia, és a program az áfarészeket automatikusan lekönyveli. meg az igazsághoz hozzátartozik, hogy normális könyvelőprogram nem enged az áfaszámlákra KÖZVETLENÜL könyvelni.

3. igen, kiegyenlíthető. a devizás számlának van egy dátuma, azon átszámolod a maradékot forintra.

inkonzisztens
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:24 am

devizás tételek

HozzászólásSzerző: Nyerkiné » szomb. feb. 13, 2010 4:17 pm

A kettes ponthoz hozzáfűzném, hogy az én programom sem enged közvetlenül az áfára könyvelni, és be lehet állítani rajta a fordított áfás könyvelést, ami megfelelő mód az EU-s szlák könyvelésére is. Itt technikai számot iktattam be, a 4546-ot, és a 4545-öt. Könyvelése így nézne ki, ha külön könyvelném a vegyes naplóban: T4545- K 4546/467 és T4546/466 K4545
Nyerkiné
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:22 am


Vissza: Számvitel

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 23 vendég