Sziasztok! Társadalmi szervezetnek keletkezett ingatlan bérbeadásból bevétele és eddig ez nem lett Neki ilyen jogcímen elszámolva. Én viszont úgy gondolom, hogy ez kimeríti a vállalkozási tevékenység fogalmát-egész évben-így a Társasági adó és Iparűzési adó alá kell, hogy tartozzon. Kérdésem az, hogy be kell-e jelentenem az APEH-hpz, hogy ő Társasági adó alá került évközben, ha igen, akkor milyen nyomtatványon? IPA-ra bejelentem, az rendben van. Kettős könyvvitelre kell áttárni, vagy maradhatunk az egyszeresen? Mit tanácsoltok? Ha Társasági adó alá tartozunk, úgy tudom nincs feltöltési kötelezettségünk év végén.
Minden segítségnek örülök a témával kapcsolatba!
Köszönöm!
Sziasztok
Kati