Sziasztok!
Cobrával könyvelt céget most vettem át,és továbbra is ezzel kell könyvelnem, de még csak most tanulom a programot:Javítanom kellene a főkönyvbe hibásan lekönyvelt tételeket.
Nagyon sok javító tételt kellene vegyesben könyvelni, ahhoz,hogy jó legyen.
Szerdára előzetes mérleget kellene adnom,és totál hü..én érzem magam, nem az én hibáim.
Mit tennétek?
Légyszi segítsetek!!!
Néztem a Könyvelés törlése cím alatt leírtakat,de nem tudtam értelmezni.
A lényeg az lenne,hogy a főkönyvbe feladott pénztár,bank,szállító,vevő naplókat szeretném ha vissza lehetne vonni a könyvelésüket,mintha meg sem történtek volna.
Lehet-e ilyet?
A vegyes naplóban rögzített tételek is törlődnek ilyenkor?
Az allokációs naplót hogyan és mire lehet használni?
Nagyon megköszönöm,ha leírjátok a javítás pontos menetét.
Köszi:))Hajni