Sziasztok!
Működési Alapot kell az egyik cégnél létrehozni, amelynek összetevői a 08.31-i árbevétel || 12.31-ig terv alapján:
- tagok x%-os hozzájárulása
- a cég x%-os hozzájárulása
- hazai x%-os támogatás (utófinanszírozással)
- EU-s x%-os támogatás (utófinanszírozással)
A Működési Alaphoz nem kell folyószámlát nyitni, de "átláthatóan" kell kezelni. A pályázat már majdnem kész, kivétel az a pontja, hogy leírjam, hogyan fogom könyvelni és kezelni...???
A támogatás lehívásának és kiutalásának könyvelése nem gond, viszont a Működési Alap számlára "helyezése" és "elköltése" feladja a leckét. Igazándiból nem tudok kiindulni, hogy a 36-os vagy a 47-es számlára tegyem-e. Alkalmazhatok-e valamilyen technikai alszámlát, vagy ez borítja az Eszköz és Forrás oldal számviteli tv.szerűségét (gondolok itt arra, hogy esetleg indokolatlanul "megemelem").
Ha valakinek van már tapasztalata és átadja, nagyon megköszönöm:Üdv:Napraforgó
Talán még annyit hozzátennék, hogy a Működési Alapra befolyt összeget csak bizonyos célokra lehet elkölteni, amit szintén tudok kezelni: elsődlegesen az 5-ösbe könyvelek, majd a 6-7-es számlaosztály helyett munkaszámokkal különítenm el a célokat.