Sziasztok!
Segitségeteket kérném az alábbiakban.
EVÁS főfoglalkozásu EV a 2012.évben nem számolt fel egy KFT-nek áfát,
mivel forditott adózást kért a KFT, azaz ők fizetik be az áfát.
Mikor bevallom a 1243-on a bevételt, akkor az áfa nélküli összeget kell
bevennem, igaz?
Jól gondolom?
Köszi a segitséget.Magdi