Ákk. hogyan számláz tanfolyam szervezést?
Áfa körön kívüli (1) adószámmal rendelkező főtevékenységként eü. szolgáltató (orvos) Bt. vagyok. Melléktevékenységként kongreszust szervezek, szállodai szolgáltatással, amely szolgáltatás ÁFÁ-ja 25 %. Hogyan írhatok számlát erről aszolgáltatlásról?Nyilván a nettó és a bruttó érték megegyeszik, de: Írjam rá, hogy ÁFA körön kívüli, vagy tárgyi adómentes, vagy egyszerűen 0% ÁFA? Egyáltalán jogszerű tevékenység ez?A vásárló szempontjából nem jár-e bármilyen hátránnyal, ha nincs a vásárolt szolgáltatáson ÁFA? (Későbbi ÁFA visszaigénylés, stb?) Elnézést a biztosan bugyuta kérdésért, de én csak egy mezei gyerekorvos vagyok, és szeretnék jogkövető maradni.