Adófórum

Adózási és számviteli információk

Melyik a helyes?

Számlázás

Melyik a helyes?

HozzászólásSzerző: bygdady12 » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am

A kérdésem a következő lenne!

Eu-n belüli értékesítésnél melyik a helyes feltüntetés a számlán?

"Közösségen belüli értékesítés, adófizetésre a vevő kötelezett."

vagy

"Áfa-törvény területi hatályán kívüli"

 

Köszönöm!

bygdady12
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:21 am

Melyik a helyes?

HozzászólásSzerző: Panni49 » csüt. dec. 11, 2008 12:03 pm

Szia! EU-n belüli értékesítésnél a" a közösségen belüli értékesítés,adófizetésre a vevő kötelezett."
Pl.Magyar adóalany értékesít Cseh adóalanynak.

"AFA törv.területi hatályán kívüli " "széljegyet" a  közösségen belüli teherközlekedésnél tüntetjük fel,mikor a szolgáltatást saját nevében megrendelő  más tagállamban nyilvántartásba vett adóalany mint az indulási hely.
Pl.Magyarországról Szlovákiába irányuló teherközlekedést szlovák adóalany rendeli meg,ilyenkor a teljes út kívül esik az ÁFA hatályán.Üdv.Panni
Panni49
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:19 am

Melyik a helyes?

HozzászólásSzerző: bygdady12 » csüt. dec. 11, 2008 12:10 pm

Na akkor konkrétan!

Szlovákiában veszem a terméket, ugye nettóban. Amir Én fuvarozok be magyarországra, de ezt viszem tovább Romániába, szintén nettóban számlázom ki, és szintén Én fuvarozom ki a megrendelőnek.

Remélem érthetően írtam le.

bygdady12
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:21 am

Melyik a helyes?

HozzászólásSzerző: Panni49 » csüt. dec. 11, 2008 12:28 pm

Szia! remélem,hogy segítek vele.APEH információs füzetből. 2008.02.18.Üdv.Panni

Háromszögügylet [19]

Speciális szabályok vonatkoznak azon értékesítésekre, amelyeknek három szereplője eltérő tagállamban nyilvántartásba vett közösségi adószámmal rendelkező adóalany (vagy közösségi adószámmal rendelkező nem adóalany jogi személy). A háromszögügylet lényege, hogy az egyik („C”) tagország adózója (beszerző) részére a „közbenső vevőként” megjelenő másik tagállamban adózó („B”) végez termékértékesítést úgy, hogy a terméket egy harmadik közösségi ország adózójától („A”) szerzi be. A termék azonban nem kerül be a közbenső vevő tagországába, mert azt „A” tagországból közvetlenül „C” tagországába juttatják el. A háromszögügyletnél tehát a tulajdonváltozás nem követi a termék tényleges mozgását. Míg „C” tagország adózója termékbeszerzést valósít meg a közbenső vevő „B”-től, „A” tagország adózója pedig termékértékesítést teljesít a közbenső vevő „B” részére, addig a közbenső vevő kettős szerepben jelenik meg az ügyletben. Egyrészt termékbeszerzést valósít meg „A” tagország adózójától, másrészt termékértékesítést hajt végre „C” tagország adózója felé.
Háromszögügyletre vonatkozó speciális áfa-szabály lényege, hogy „B” ország adózójának (a közbenső vevőnek) nem kell emiatt sem „A”, sem „C” országban adóalanyként bejelentkeznie – annak ellenére, hogy „C” országban értékesít –, hanem az adókötelezettséget helyette „C” teljesíti a saját tagállamában. „B” adózás alóli mentesülésének feltétele, hogy „B” országban az összesítő nyilatkozatban szerepeltesse az ügyletet, jelölve, hogy abban közbenső vevőként járt el, valamint a számlát a számlázásra vonatkozó szabályok szerint állítsa ki, amelyben utaljon arra, hogy az ügylet utáni adókötelezettséget „C” adózó teljesíti.

További feltétele ennek az egyszerűsítési eljárásnak, hogy „B” ország adózója nem lehet „C” országban letelepedett adóalany. Amennyiben már letelepedett adóalany „C” országban, úgy ott közösségi beszerzést és egy belföldi értékesítést hajt végre.

 

 

Panni49
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:19 am

Melyik a helyes?

HozzászólásSzerző: bygdady12 » csüt. dec. 11, 2008 12:35 pm

Na ez tuti!!

Tehát ez a verzió marad! 

"Közösségen belüli értékesítés, adófizetésre a vevő kötelezett."

 

Köszönöm Szépen!

bygdady12
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:21 am

Melyik a helyes?

HozzászólásSzerző: Panni49 » csüt. dec. 11, 2008 12:36 pm

Örülök,hogy segíthettem.
Panni49
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:19 am

Melyik a helyes?

HozzászólásSzerző: bygdady12 » csüt. dec. 11, 2008 1:54 pm

Már csak az a gondom, hogy a román fordításnál az ADÓ-t mint nálunk is, adónak írják, az ÁFA-t áfának.

Akkor a fordításban az Agófizetésre helyett az Áfa fizetésre kell.

Jól gondolom???

bygdady12
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:21 am

Melyik a helyes?

HozzászólásSzerző: Panni49 » csüt. dec. 11, 2008 3:08 pm

Szia! épp 11.hónapban volt egy üa.számlánk román.Az ÁFA megnevezés (hozzáadott értéktöbbletadó) két formája van rajta.
1.) VAT
2.)TVA
Panni
Panni49
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:19 am

Melyik a helyes?

HozzászólásSzerző: bygdady12 » csüt. dec. 11, 2008 3:17 pm

Na akkor hogy legyen??

"Közösségen belüli értékesítés, adófizetésre a vevő kötelezett."

"Közösségen belüli értékesítés, ÁFA fizetésre a vevő kötelezett."

 

A román az adóra általában azt a kifejezést használja, hogy impozit. Az áfa esetében viszont, amit mi szintén adónak nevezünk, már a taxa szót alkalmazza. Tehát nem mindegy, milyen szövegkörnyezetben fordul elő az adó szó.

 

 a taxa a TVA...

 

Jól fel dobtam a labdát, de láma vagyok ebben...

bygdady12
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:21 am

Melyik a helyes?

HozzászólásSzerző: Panni49 » csüt. dec. 11, 2008 3:25 pm

Szerintem teljesen mindegy,mert amikor az értékeket teszed be,akkor  a TVA 0 pénznem.
Panni49
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:19 am


Vissza: Számlázás

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 15 vendég

cron