Humán eü. szolgáltató (orvos) Bt. -ként végzem a főtevékenységemet. Cégem adószáma "1"-es, ÁFA körön kívüli. Mellék tevékenységként kongresszust szervezek, amely szolgáltatás ÁFÁ-ja 25%.
A kiállított azámlán hogyan szerepeltessem a termék (konferencia szervezés, benne szállás, étkezés költségei) nettó árát?
Könyvelőm szerint rá kell írni, hogy ÁFA körön kívüli, de az az én vállalkozásomra vonatkozik, nem erre a termékre. Egyáltalán jogszerűen adok-e el olyan terméket, amely egyébként ÁFÁ-t tartalmaz? Kinevezhetem ezt ÁFA mentesnek?
A termék vásárlója szempontjából van annak jelentősége, hogy ÁFÁ-s, vagy ÁFA mentes szolgáltatást vásárol? Később esetleg visszaigényelhet ÁFÁ-t? És ha az én számlámon "0" szerepel, mert én nem vagyok benne az ÁFA körben, akkor ezzel nem jár rosszabbul?
Elnézést a teljes képzetlenségéert, amiről a kérdés árulkodik, de hát én csak orvos vagyok, mégis vállalkoznom kell, és szeretnék jogkövető maradni.