Adófórum

Adózási és számviteli információk

Költségek továbbterhelése

Számlázás

Költségek továbbterhelése

HozzászólásSzerző: Oszi2 » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am

Sziasztok!

Két személy két magyarországi társaságtól utazott egy tárgyalásra Törökországba, de ebből csak egy személy van a cégünknél. Kaptunk három bizonylatot, mind3 a cégünk nevére szól:

- repjegy (számla: kinti iroda állította ki, áfa nélkül)

- szállás (számla: kinti iroda állította ki, áfa nélkül)

- reggeli (nyugta, cégnév nélkül, de az egyik magánszemély nevével, áfás).

Felek megállapodtak abban, hogy a kiadásokat megfelezik.

A számla kiállításával kapcsolatban vannak kérdéseim:

- milyen megnevezés kell a számlán? (az egyes költségek egy az egyben nem lehetnek, mert nem foglalkozunk szállásadással, éttermi szolgáltatással, utaztatással) Elég a megnevezésben "költségek továbbterhelése"?

- a kiállított számla áfás legyen?

- a bejövő számlák felét fordított áfával kell könyvelni (még az éttermet is)?

Köszönöm, Oszi

 

Oszi2
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:18 am

Költségek továbbterhelése

HozzászólásSzerző: madora100 » csüt. szept. 03, 2009 10:34 am

Igénybevett szolgáltatás 5o%- nak továbbszámlázása a mellékletben felmerült kiadások alapján kerüljön a szövegbe. S mellékeljétek fénymásolatban a költségről kiállított számlákat. Amennyiben áfa körös vagy, akkor az áfát is fel kell számítani.
madora100
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:11 am


Vissza: Számlázás

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 8 vendég

cron